گزارش مجمع سالیانه تولید برق عسلویه مپنا-تیرماه۹۸

 

نماد بمپنا قیمت سهم ۳۰,۵۱۳
سرمایه
(میلیارد تومان)
۷۳ سود انباشته (میلیارد تومان) ۵۷۹
EPS 96 ۳,۱۵۰ EPS 97 ۸۴۳
DPS 96 ۳۱۵ DPS 97 ۹۰
درصد تقسیم سود ۹۶ ۱۰% درصد تقسیم سود۹۷ ۱۱%

 

معرفی

شرکت تولید برق عسلویه مپنا در تاریخ ۲۲ مرداد سال ۱۳۸۴ به صورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. شرکت توليد برق عسلويه مپنا با هدف احداث، توسعه و بهره‌برداری از نيروگاه گازی عسلويه به ظرفيت ۹۴۲ مگاوات واقع در استان بوشهر تاسیس شد.

بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده  مورخ دی ماه ۱۳۹۰ شخصیت حقوقی شرکت  از سهامی خاص به سهامی عام تغییر پیدا کرد. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه مپنا است.

مپنا، یک بنگاه اقتصادی ایرانی است که به همراه ۴۱ شرکت زیرمجموعه خود، تحت عنوان “شرکت گروه مپنا” در زمینه توسعه و ساخت نیروگاه‌های حرارتی، همچنین اجرای پروژه‌هاى نفت و گاز و حمل و نقل ریلى، به صورت پیمانکار اجرایی کلید در دست (EPC) و سرمایه‌گذاری خصوصی (IPP) فعالیت می‌کند.

سرمایه و ترکیب سهامداران

شرکت برق عسلویه مپنا یک محله افزایش سرمایه داشته‌است و در حال حاضر سرمایه شرکت حدود ۷۳ میلیارد تومان است.

ترکیب سهامداران شرکت هم به شرح جدول زیر است:

سهامدار تعداد سهام درصد سهام
شرکت گروه مپنا ۶۳۵,۸۷۶,۳۲۳ ۸۷٫۳۴
سرمایه‌گذاری فرهنگیان ۱۴,۹۴۳,۸۸۸ ۲٫۰۵
توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد ۱۲,۷۹۹,۴۴۲ ۱٫۷۵
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان ۷,۷۳۶,۵۷۳ ۱٫۰۶
سایر ۵۶,۶۴۳,۷۷۴ ۷٫۸
جمع کل ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰


عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۷ و پیش‌بینی سال ۱۳۹۸

نیروگاه عسلویه با تولید ۳,۵۸۲ میلیون کیلو وات ساعت حدود ۱٫۲% از سهم تولید برق شرکت را در سال ۹۷ به خود اختصاص داده است. اما میزان تولید برق شرکت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال  ۱۳۹۶ حدود ۱۷% کاهش دارد که به گفته مدیران قرارداد ECA به پایان رسیده و شرکت به بازار برق ورود کرده و مکانیزم عرضه و تقاضای بازار مذکور، عدم نیاز شبکه برق و… از دلایل این کاهش است.

به دلایل ذکر شده در سطرهای پیشین میزان فروش برق شرکت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۴۳% کاهش داشته است.

نکات مهم مجمع

  • در خصوص واحد اول نیروگاه سیکل ترکیبی در دست احداث، توضیح داده شد که تا پایان آبان ماه ۱۳۹۸ واحد مذکور سنکرون می‌شود.
  • نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰ درصد به ظرفیت اسمی اضافه می‌نماید . همچنین راندمان شرکت از ۳۲% به ۴۹% افزایش می‌یابد.
  • شرکت اعلام نمود که از معافیت مالیاتی مربوط به مناطق کمتر توسعه یافته تا سال ۱۴۰۷ شمسی بهره‌مند هستند.
  • طبق گفته مدیران شرکت، هزینه سوخت مورد نیاز برای تولید برق برعهده خود شرکت است و در صورت افزایش قابل توجه نرخ سوخت، نرخ برق هم افزایش می‌یابد.
  • نرخ آمادگی و نرخ انرژی را وزارت نیرو به شرکت‌های تولید کننده برق اعلام می کند. همچنین مدیران شرکت انتظار افزایش نرخ ۲۰% دارند. در غیر اینصورت به گفته مدیران شرکت، فعالیت در زمینه نیروگاهی با توجه به افزایش هزینه های تولید، امکان‌پذیر نیست.
  • به محض راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی، بازگشت سرمایه شرکت حدود ۲ سال به طول می‎انجامد.
  • پیشرفت کنونی پروژه سیکل ترکیبی حدود ۶۰% می باشد که واحد اول آن حدود ۸۲% پیشرفت دارد.
  • مطابق بند ۶ گزارش حسابرس، میزان جریمه تاخیر در خصوص بهای فروش برق به شرکت توانیر و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در سال‌های قبل، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان است که کارهای مربوط به دریافت مبلغ مذکور صورت پذیرفته و درحال پیگیری و مذاکره هستند.
  • افزایش سرمایه از محل مطالبات و سود انباشته در دستور کار شرکت قرار دارد.

تصمیمات مجمع

در پایان به ازای هر سهم ۹۰ ریال سود تقسیم شد.